审计总监 15-25k
中山 5-10年 本科
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林女士 1天前在线 已认证
集团招聘经理 · 太力集团
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职位介绍
  • 审计
  • 企业内审
  • 流程审计
  • 制度制定
  • 财务管理
  • 工程审计
  • 项目审计
  • 财务内控
  • 内控风控
  • 业财融合
岗位职责: 1、负责完善、修订内部审计管理制度、审计工作标准和工作流程等工作; 2、参加常规审计项目的实施,并对具体所涉及的审计项目做好审计记录,收集、鉴定、整理审计证据; 3、负责对涉及的审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,提出初步审计意见和建议,并征求被审计对象的意见; 4、负责有关审计原始资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护被审计人员的合法权益; 5、完成日常审计工作,核实跟进日常审计工作中发现的问题; 6、完成领导交办的其他任务。 任职要求: 1、本科以上学历,审计学或财务管理专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序,了解相关经济法律政策。 3、有相关的内部控制管控经验,特别是销售环节控制、采购环节控制及成本管控经验; 4、有制造企业成本管控经验和丰富的内部审计经验的优先考虑。
其他信息
行业要求:全部行业
所属部门:审计部

公司简介

太力集团成立于2003年,是一家专注于高性能新材料研发应用的科技创新企业,研究成果广泛应用于航天、航空、交通、军队、医院、民用等领域。 太力在全球已申请近1000项专利技术,曾获“知识产权优势企业”、“国家标准及行业标准制定企业”、“国家高新技术企业”等荣誉;是中国航天产品研制合作企业,产品先后 20次进入太空,为中国航天员的太空生活保驾护航。 太力在广东、湖北等地建立工业园生产基地,产品畅销全球160多个国家和地区,是国内及跨境各大电商平台头部品牌商家,也是世界多家零售巨头的全球供应商。 太力集团以材料创新作为发展引擎,产业聚焦于家居收纳、食品保鲜、户外装备、安全防护四大板块,致力于用科技为大众创造美好生活。
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