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- 职位介绍
- 1、工作职责:组织公司内部控制有效性评价工作; 2、对接外部审计,保证年审工作顺利完成; 3、对集团各部门及子公司开展专项内审工作,能识别重要/关键风险点,提出科学合理的内审整改建议,并对整改落实情况进行跟踪评估; 4、主导部门内控工作。 任职要求: 大学本科及以上学历;财务相关专业背景; 3年以上事务所、公司财务、内部审计稽核工作经历 有四大内审工作经历者优先,且同时具有内审工作者优先; 有自驱力、执行力;良好的沟通协调能力、汇报表达及报告撰写能力。
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