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- 职位介绍
- 主要职责是强化公司内部控制和风险管理,具体包括: 1.确立年度审计计划; 2.协助或独立组织项目审计计划,组织现场审计并编写审计报告; 3.定期对财务报表实施审计; 4.对内部举报事件进行调查,并提交调查报告; 5.对管理制度和业务流程进行审计; 6.本着服务的意识,向其他部门提供咨询意见。 岗位要求: 1、熟悉国家财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序; 2、本科及以上学历,财务或审计专业优先; 3、年龄 28-40 岁左右,有3年以上财务或内审工作经历,有事务所 工作经验更佳; 4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。
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