内审经理 18-25k
北京-海淀区 5-10年 本科
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朱女士 1小时前在线 已认证
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职位介绍
  • 审计
  • 企业内审
  • 财务内控
  • 内控风控
  • 专项审计
  • COSO框架
  • 年度审计
  • 战略管理
  • 审计准则
  • 注册会计师
1. 负责执行年度审计计划,实施各类专项审计工作,负责检查和评价各部门对于公司制度的执行情况,设计和编制工作底稿,针对审计事项提出有效意见。 2. 负责归纳、整理、分析审计发现问题,进行审计报告意见征求和沟通,编写专项审计报告,对发现问题的整改情况,实施整改审计程序。 3. 通过应用工具,开展数据分析,发现异常审计线索,专项领域内,对内审数据分析平台的指标设计或优化。 4. 负责对招标工作开标前、开标、评标、定标环节进行监督,完成监标底稿,受理现场投诉,如有舞弊等损害公司利益行为,移交相关部门处理,优化招标监督机制。 5. 协助完成集团日常信息统计上报工作,完成集团交办的文书编制、交流审计等工作;负责部门内文书编写、收发文等领导交代的其他事项工作。 任职资格: 6. 统招审计、会计、法律等相关专业优先,全日制统招重点本科及以上学历。 7. 5-7年大中型企业内审部门相关工作经验,有丰富的内部审计技术和理论能在实际中运用。 8. 具有CPA、CIA、CISA、会计中级等证书者优先。 9. 系统地掌握内部审计准则、审计基本理论、专业知识和操作技能;掌握内部控制体系知识、COSO框架及企业内控基本规范,及内审定性和定量的分析方法;熟悉国家有关法规和政策,集团及公司的制度要求等。 10. 熟练应用计算机及office、Excel、PowerPoint、Outlook等办公软件;能运用计算机处理审计业务,尤其是具有较强的调查研究、综合分析和解决实际问题的能力。 为人正直自律,踏实稳重,责任心强,做事认真,逻辑清晰,有成果意识。
其他信息
行业要求:全部行业

公司简介

中电金信,是中国电子旗下成员企业,通过持续研发创新,参与国家重大工程,依托行业场景,打造全栈全域解决方案,提供专业的咨询、软件产品及开发、质量安全保障及运营服务,为金融及重点行业数字化转型及安全发展提供强大动能,并以中国数字化转型优质实践服务全球。
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