控股集团-风险管理与内控-专项治理方向 10-20k
杭州 经验不限 本科
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职位介绍
职位描述 负责财务相关重大风险的专项治理工作的开展与推进,协助集团及各子公司建立健全有效的内部控制体系,帮助业务方有效识别、评估和管理各项主要风险,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。 包括: 1、建立和健全重大风险管理机制,组织财务相关职能部门,完成财务相关重大风险专项治理工作; 2、协助集团和各子公司监控、发现、响应、处置日常业务操作中的发生的各类风险事件,并按要求完成风险事件的复盘、上报、跟踪、整改等工作; 3、协助完成集团层面风险事件的收集、归档、评估、反馈等工作,并形成集团层面风险事件报告,向董事会合规委员会汇报; 4、推进集团及各子公司相关内控改进工作,和相关责任人密切合作,确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进; 5、推动集团范围内控政策、指引和流程的建立健全; 6、推动集团和各BU风控理念和文化意识的进一步提升。 职位要求 1. 8年以上企业IPO、重组、并购项目的审计、咨询或企业内控、内审工作经验,有互联网行业相关风险管理工作经验优先; 2. 有上述类型的海外项目经验者优先; 3. 有较强的逻辑性和沟通协调能力,能够快速灵活应对各种现场突发状况; 4. 有上述相关从业资质证明,如:CPA、CISA、CIA等的优先; 5. 有耐心,学习能力强,抗压能力强。

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