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- 职位介绍
- 职责描述: 工作职责: 1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合规性、合理性进行检查监督; 2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误; 3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书; 4、协助配合IPO审计工作; 5、部门总监安排的其他工作事项。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,6年以上工作经验,拥有知名会计师事务所审计经验、企业内审或财务工作经验优先; 2、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验,具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验; 3、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规; 4、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有高度敬业精神和工作责任心,具有良好的职业素质及操守。
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