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- 职位介绍
- 职位描述: 1、贯彻执行稽查监管部的各项工作计划,确保部门工作目标完成; 2、按照部门分工计划,做好项目内部审计实施方案的起草、审计的实施,撰写审计报告和进行后续审计工作,并做好审计整改事项的跟踪检查; 3、负责做好审计项目审计资料的分类、整理、归档等审计档案管理工作; 4、协助做好专项审计调查工作; 5、协助进行集团高管、集团本部各部门、子公司总经理经济责任制合同的起草、修订和调整; 6、协助集团审批权限规定、子公司总经理工作细则的起草、修订,按照监管检查计时对执行情况进行检查; 7、协助进行集团公司创新项目的日常管理,对一般创新项目和重大科技创新项目立项、实施、考核进行审核与监管; 8、负责集团招投标管理的现场监督执行; 9、积极配合外部审计工作的进行; 10、遵守内部审计职业道德、具备良好的职业操守; 11、积极参加相关专业知识的学习,完成公司组织的各项公共活动。 岗位要求: 1、会计、审计、企业管理相关专业; 2、具有较强的沟通能力、文字能力和计算机操作技能。
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