审计合规总监 60-90k
苏州 10年以上 本科
年终奖金 绩效奖金 五险一金 发展空间大 带薪年假 世界500强
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职位介绍
职责描述: 1.内审工作管理:全面负责集团总部和各板块、各企业的内部审计工作; 2.专项审计管理:负责执行年度计划安排的专项审计和其他临时专项审计; 3.外部审计管理:配合、协调有关审计机关和审计(会计)师事务所,做好年度内控有关审计工作; 4.内控体系建设:组织、指导集团总部及各板块、企业建立健全内控标准与体系; 5.合规体系建设:全面负责公司合规战略的制定、执行与工作的开展,推动公司的”全面合规“; 6.其他:配合其他部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、十年以上相关外审/企业内部审计、合规工作经验,五年以上大中型企业或上市公司审计、合规管理职经验; 3、较强的统筹规划能力和沟通协调、谈判能力; 4、职业敏感度高、逻辑思维能力强、较强的文字功底; 5、精通审计、内部控制、合规管理、风险管理、财务管理等有关知识; 6、精通大型制造型集团公司及上市公司内部审计运作和合规、风险控制管理体系; 7、熟悉石化、化纤、印染行业相关的法律法规政策;

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