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- 职位介绍
- 岗位职责 1. 根据公司制定的《内控手册》及《内控审计制度》制定内审工作计划; 2. 定期或不定期地进行必要的专项审计、财务收支审计,审计的主要内容(包括但不限于):销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投融资管理、各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计等); 3. 负责协助外部审计的工作开展; 4. 负责审计公司总部与各部门、各分子公司往来; 5. 负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 6. 负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作。 任职资格 1. 会计、审计、财务管理或相关专业本科及以上学历, 2. 风险与控制或审计部门3年以上工作经验,有互联网行业或内控审计项目经验优先; 3. 理解内部控制与财报的关系; 4. 有亲和力、细致、有责任心,具备职业审慎性; 5. 具备良好的学习和逻辑思维能力;善于独立思考,执行力强。
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