内控内审经理-负责集团财务部的内控工作 40-50k·18薪
北京 10年以上 本科 招1人 8月12日更新
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职位介绍
该职位主要负责集团财务部的内控工作 工作内容: 1.流程优化与设计: 能深入了解和支持业务流程,识别流程缺陷和企业管理需求,设计实施优化方案,提升流程运作效率和合规性; 2.财务管理制度体系制定: 制定集团及各业务线的财务管理制度体系,结合各业务线差异化需求,分层输出适配性制度规范。常态化监督制度全员执行落地情况,收集反馈并动态迭代修订; 3.授权审批体系: 基于风险管控及灵活支持业务需求,搭建分层分级、权责清晰的授权审批流程体系,并动态优化审批节点与权限配置; 4.内控内审专项稽核 协助开展内控内审专项检查项目,制定计划,执行检查,编写报告,监督整改等,针对性发现关键风险漏洞,提高公司的风险管理水平。 任职要求 1.5年以上相关工作经历,有经历过企业快速发展或复杂多部门的金融行业内控工作经验; 2.具备核心业务资格证书CIA、CPA、CISA; 3.掌握风险识别、分析、评估的技能,并有良好的业务感知和理解能力; 4.坚持规则底线,品格端正,有组织能力和高度团队合作精神。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:基金/证券/期货

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更新时间:2026-08-16