审计总监 100-200k·15薪
上海 经验不限 统招本科 招1人 7月11日更新
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张女士 10小时前在线 已认证
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职位介绍
岗位职责 此岗位是集团审计负责人,看大厂的人选!!! 1. 审计体系搭建 结合公司战略、行业监管规则,统筹建立集团内审、内控、反舞弊整体体系,完善审计管理制度、作业流程、质量标准,制定中长期审计规划及年度审计工作计划,并报审计委员会审批。 2. 统筹各类审计项目 全面负责财务收支审计、采购与供应链审计、工程基建审计、投资尽调、子公司负责人离任审计、专项舞弊核查、合规检查;审批审计实施方案,复核审计底稿、审计报告,客观识别重大经营风险、财务风险、廉洁风险、内控缺陷。 3. 问题整改落地 督促业务单位落实审计整改,跟踪整改闭环;对整改敷衍、屡改屡犯的情况向董事会、管理层提出问责建议;针对系统性漏洞推动制度修订、流程优化,从根源降低风险。 4. 跨部门及外部对接 协调外部会计师事务所开展年报审计,把控审计范围、会计政策执行;与各业务板块高管、子公司管理层、法务、风控、财务高层沟通博弈;定期向审计委员会、董事长、总经理汇报风险情况、审计成果。 5. 团队管理建设 组建内审团队,进行人员分工、工作指导、绩效考核、人才培养;搭建部门人才梯队,提升团队整体专业能力;营造客观独立、恪守原则的部门氛围。 6. 风险前置管理 开展风险评估,梳理集团重点风险领域,组织廉洁警示教育;针对重大投资、重大合同、关联交易提前介入,做好事前、事中风险防范。 任职资格 1. 全日制本科及以上,大厂背景,会计学、审计学、财务管理相关专业;持有CPA、CIA优先;具备高级会计师证书加分。 2. 10年及以上审计、财务相关工作经验;其中不少于5‑7年管理团队经验。 3. 熟悉集团化公司采购、工程、投融资、资金管理、关联交易、合并报表业务;有工程审计、反舞弊案件查办经验优先。 3. 通晓企业会计准则、内控规范(COSO框架)、税法、上市公司监管条例;了解企业风险管理、舞弊调查方法,熟悉内审全流程;懂数字化审计,会运用数据分析开展风险筛查者优先。 4. 具备战略思维,不只局限查账,可以站在公司经营层面看待问题;独立客观,敢于坚持原则,面对高层压力依然坚守底线; 5. 具备高层沟通能力,既能有理有据指出问题,又讲究沟通方式,平衡管控与业务发展关系; 6. 抗压能力强,能够适应高频出差,具备大局观,做事稳重严谨; 7. 人品正直,保密意识极强,忠诚度高。
其他信息
语言要求:不限
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