内部审计经理 15-30k
北京-朝阳区 5-10年 本科 招1人 7月1日更新
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职位介绍
岗位职责: 1、 根据审计项目要求,进行财务审计、离职管理人员审计、分子公司审计、总 裁特殊审计等审计工作: 具体要求: 1 财务审计:通过对财务预算编制、资金管理、会计核算和流程审批等重要管 理环节进行专项抽样审计,确保公司财务核算体系及管理的合规性、准确性 链通人才 共创价值和安全性。 2 分子公司专项审计:开展生产经营全流程审计(含收入确认、材料备件、劳 务分包、费用支出等),排查管理漏洞与风险,推动整改以避免损失。 3 离职管理人员审计:审计其经营指标完成、财务合规、债权债务等情况,追 查渎职与腐败行为,挽回经济损失。 4 特殊事项审计:根据集团总裁指示承接特殊事项专项审计,包括:工程项目 的现场采购、设备质量、工程拖期、剩余物资处置和管理费用等;运维、特 许项目的大宗材料、外部劳务、能源消耗、机械使用和管理费用等,满足集 团生产经营各类特殊审计需求,为公司持续经营和健康发展保驾护航。 2、 报告与保密管理:多维度核查获取审计证据,编制审计报告;执行审计保密 制度。 3、 完成上级领导安排的其他工作。 任职要求: 1.统招本科及以上学历,年龄 32-40 岁,财务、会计、审计等相关专业; 2.10 年以上有同级别企业同行业或中大型高科技公司等内部审计/财务管理岗 位经验 ,具备审计、会计、税法、企业内控等方面的知识。 3. 具备中级或以上职称; 4. 工作严谨细致,具有较强的责任心、原则性(党员优先) 5. 熟练使用 Office 办公软件;具备数据分析及文书撰写能力
其他信息
语言要求:普通话
行业要求:环保

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