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苏州 3-5年 本科
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周女士 16小时前在线
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职位介绍
  • 审计
  • 企业内审
  • 外部审计
  • 财务内控
  • 内控风控
  • 制度制定
  • 资金管理
  • 流程审计
  • 年度审计
  • 资产管理
一、岗位职责 1、根据集团整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程; 2、根据年度审计工作计划,组织进行集团内部及各子公司的各项审计; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现集团潜在问题和风险,及时将相关状况反映给管理层,并主动沟通重要的事项及风险状况; 5、检查集团相关部门、子公司审计意见的执行情况; 6、配合集团聘请的外部审计机构,全面负责集团内、外部审计工作; 7、跟踪监控集团、下属子公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 8、完成领导交办的其他事项。 二、任职资格 1、全日制本科及以上学历,审计类相关专业; 2、40周岁以下,5年以上审计相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验,有国际内审师、CPA证书者优先考虑; 3、对风险识别、内控制度建立有较高的敏感度和专业能力,能从复杂的业务操作中发现控制的关键点,能够应对各种审计发现、事故调查的沟通和行动方案的制定; 4、正直诚信、自律、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:房地产开发经营

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