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职位介绍
  • 审计
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  • 风控管理
  • 上市公司审计
  • IPO上市管理
  • 合规风控
  • 风险管理
  • 管理体系建设
高级内审经理 岗位职责: 1/ 统筹公司所有内审相关工作,制定审计框架及策略,建立健全内审相关流程制度; 2/ 制定内审计划:根据公司的战略目标和风险状况,制定内部审计计划,明确审计范围、程序、对象等,确保审计工作的可行性和有效性; 3/ 组织内审工作:指导和监督内部审计人员执行审计计划;对可能出现的风险进行识别、评估和监控,不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平准确分析和评估风险,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见和控制风险; 4/ 撰写内部审计报告:在内审工作完成后,总监需要详细记录各项审计结果,并使用规范的描述和标准建议,编写和发布内部审计报告; 5/ 改善业务流程:根据审计结果提供的建议,与其他部门合作,优化相关业务流程,以提高效率和内部控制; 6/ 风险管理:可以帮助管理层在预测和应对业务风险方面进行领导; 7/ 在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;建立反舞弊机制; 8/ 合规性及法规监察:通过内部审计工作,监控公司对外的合规性规范,了解公司相关法规是否符合要求。 职位要求: 1/ 7年以上同岗位或近似岗位工作经验,具备4年及以上会计师事务所工作经验,四大优先考虑,4年及以上上市公司内审管理经验优先; 2/ 具有丰富的风险防控工作经验,掌握风险识别、分析、评估的技能,并有良好的业务感知和理解能力; 3/ 对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 4/ 掌握国家监管方面的法律法规,熟悉企业各项业务作业规范和内控管理方式和技术,熟练掌握企业各项审计技术,熟悉企业财务、税务法律和法规,熟悉内控审计相关的准则和方法论。具有CPA、CIA,CISA等资质优先; 5/ 具有很强的沟通、表达能力,特别是跨部门的协调、沟通、推动能力,有团队精神和适应环境的能力; 6/ 踏实诚信的职业素养,积极的工作态度和良好的学习能力,高度的自我驱动,能够主动承担责任、承受压力;工作细致,有责任心,具有良好的独立思考能力。
其他信息
语言要求:不限
行业要求:批发/零售

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