审计总监

某知名消费金融

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80-100万

北京

本科及以上 8年以上 语言不限 30-45岁

职位描述:

职位描述:
1、建立并完善公司的内控体系、健全内部审计章程和制度,明确相关的运作流程,制定并落实年度内审工作计划;
2、使用基于风险的审计方法评估治理框架、操作流程,以及内部控制体系,能独立开展内控审计工作,负责改进及优化内部控制设计和运行的有效性;
3、跟踪公司制度、流程的运行状况,监督审计结果改进的落实情况,及时发现潜在风险;
4、开展财务、经营及内部控制合规性审计或专项审计,提出预防建议和整改方向;
5、负责团队建设和人员日常管理。
6、完成领导交办的其他各项事务。

任职条件:
1、30岁-40岁,全日制统招本科及以上学历;
2、财务、审计、经济管理等相关专业;
专业技能:
1、具备CIA或CPA资质;
2、熟悉内审整个流程和体系,能独立建立和健全整套内控系统;
3、对内部控制、业务流程以及风险和合规性程序的审阅需有深刻的了解;
4、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力。

其他信息:

  • 汇报对象:CEO
  • 下属人数:6人
  • 所属行业: 银行,基金/证券/期货/投资...
  • 所属部门:审计部
  • 企业性质:私营·民营企业
  • 企业规模:500-999人
  • 专业要求:不限

薪酬福利:

  • 职位年薪:80-100万
  • 薪资构成:基本薪资
  • 年假福利:国家标准
  • 社保福利:国家标准
  • 通讯交通:不确定

企业介绍:

知名消费金融公司,公司发展迅速,短短几年时间迅速跻身行业前列。通过与互联网大数据相结合,具有良好的风控能力,以及具备良好用户体验的产品设计。

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